四、实务操作题
1.【操作步骤】
(1)在主界面,选择主功能中的“账务处理”的子功能“凭证录入”,进入“记账凭证—新增”界面。
(2)点击“上一”按钮,找到需要修改的凭证。
(3)在“记账凭证—新增”界面,分别将该凭证中借、贷金额栏中的“800”删除,录入“650”后,点击“保存”按钮,即可完成凭证的修改。
2.【操作步骤】
(1)在主界面,选择主功能中的“账务处理”的子功能“凭证管理”,在弹出的“过滤界面”中,选择所要审核的凭证,单击“审核”按钮,进入到“记账凭证—审核”界面。
(2)在“记账凭证—审核”,单击“审核”按钮,该凭证由系统盖上“审核”印,即完成审核。
3.【操作步骤】在软件主界面,选择“账务处理”的子功能“期末结账”,在“期末结账”窗口,选择“结账”后,点击“开始”按钮,系统弹出“确定要开始期末结账”提示框,点击“确定”按钮,完成结账。
4.【操作步骤】
(1)在软件主界面,选择“基础设置”主功能中的“用户管理”选项,进入“用户管理”界面。
(2)在“用户管理”界面,点击用户列表中的“王晶”后,选择功能菜单“功能权限”下拉菜单中的“功能权限管理”选项,进入“用户管理一权限管理”窗口。
(3)在“用户管理—权限管理”窗口,单击“出纳管理”前的复选框打勾,点击“授权”按钮即可。
5.【操作步骤】
(1)在主界面,选择“基础设置”主功能中的“会计科目”选项,进入“会计科目”界面。
(2)在“会计科目”界面,执行“操作”—“新增科目”命令。
(3)打开“会计科目—新增”对话框,按题目要求,在“科目代码”文本编辑框中录入“1002.14”,在“科目名称”文本编辑框中录入“工行河北支行”,在“科目类别”下拉复选框中选择“流动资产”,在“银行科目”及“银行日记账”前的复选框中打勾,完成后单击“保存”按钮。
6.【操作步骤】
(1)在主界面,选择“基础设置”主功能中的“核算项目”选项,进入“核算项目”界面。
(2)在“基础资料—核算项目”界面,选择窗口左侧“核算项目资料”列表中的“职员”,选择“彭先乐”,再点击“修改”按钮。
(3)在“职员—修改”界面,在“部门名称”编辑栏的下拉复选框中选择“014采购部”,单击“退出”按钮,系统弹出“信息提示”对话框,点击“是”,在列表中即可显示修改后的部门。
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